你好,核定征收企业所得税,根据收入(主营业务收入%2B其他业务收入)计算,所以免征增值税纳入营业外收入,不需要缴纳所得税

小规模纳税人我家是核定征收,我想问一下免税的增值税结转到营业外收入,这部分营业外收入要不要缴纳企业所得税?是核定征收
小规模不超过45万免的增值税记到营业外收入后还征企业所得税吗
从事农业企业的一般纳税人将免征的增值税结转入营业外收入,在计算企业所得税时这部分收入需要征收所得税吗?
45万免征增值税纳入营业外收入,核定征收企业所得税需要缴纳吗企业所得税税吗?
小规模纳税人未到起征点减免的增值税放营业外收入后需纳企业所得税吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗