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请问,5月交了去年所得税税费,所得税报表有调增金额,弥补去去年亏损后,还缴了所得税,请问做账需要调账不

2022-06-17 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 09:38

你好,调增的具体的是什么业务的?就是为了不退税调增吗?

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快账用户8678 追问 2022-06-17 09:47

调增了,报销的油费,保险费,公司名下去年没有车

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齐红老师 解答 2022-06-17 09:48

你好,有实际支出的不允许抵扣的,调增的业务不用做账务处理 已缴纳的税款借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款

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快账用户8678 追问 2022-06-17 09:51

好的,还有部分是业务招待费多出的要交税,,,还是按老师上面发的这样来处理吗

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齐红老师 解答 2022-06-17 09:52

对的是的,也不需要做账务处理的。

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快账用户8678 追问 2022-06-17 11:28

那老师,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税的摘要怎么写了

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齐红老师 解答 2022-06-17 11:30

具体企业所得税就可以的。

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齐红老师 解答 2022-06-17 11:30

计提企业所得税就可以的

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快账用户8678 追问 2022-06-17 11:33

缴纳所得税,会显示在利润表,所得税费用那吗

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齐红老师 解答 2022-06-17 11:37

如果你系提了,会体现的。

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齐红老师 解答 2022-06-17 11:37

如果你计提了,会体现的借所得税费用,贷应交税费做这个分录才可以。

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快账用户8678 追问 2022-06-17 11:46

计提 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税, 缴纳时 借应交税费-企业所得税 贷 银行存款。。应交税费-企业所得税都抵消了,就不会体现在利润表里面吧

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齐红老师 解答 2022-06-17 11:47

对的是的是这么理解的。

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快账用户8678 追问 2022-06-17 12:00

老师,计提所得税,是不是应该借所得税费用哦

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齐红老师 解答 2022-06-17 12:05

好,当年的是这么做,跨年的用利润分配或者是以前年度损益调整来做。

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快账用户8678 追问 2022-06-17 12:07

今年申报去年的所得税,那该计入那个科目了

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齐红老师 解答 2022-06-17 12:08

跨年利润分配未分配利润小,企业会计准则做账的,如果是企业会计准则做账,用以前年度损益调整。

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