提供交通运输服务,是服务不是货物
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元; 6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元; 7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经全部认证通过; 8、购进不动产,取得1份增值税专用发票并已认证相符,金额20000元,税额1800元; 会计分录
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;
A 公司2018年6月登记为增值税一般纳税人, A 公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务1销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元2发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元3提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金颜20000元,税额1800元4销告一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元5发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元7采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务:1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元;2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元;3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元;4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元;5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;
A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
那服务的销售额在哪里填写呢?
就是第3行呀,劳务那里
那这个怎么没写呢?老师给的答案错了?
是的,它的答案是忽略了