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A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。

2022-05-25 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 16:06

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户kiut 追问 2022-05-25 16:52

怎么交税

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齐红老师 解答 2022-05-25 16:52

你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=56000%2B10400

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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-25
你好,是需要做这些业务的分录吗? 
2021-10-22
一般纳税人,2020年6月发生下列业务:1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 解析:此笔业务产生进项税额是13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 解析:此笔业务产生销项税额是6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 解析:此笔业务产生销项税额是1800元。 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 解析:此笔业务产生销项税额是9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元; 解析:此笔业务产生销项税额是-12800元;
2021-12-09
你好,具体问题是什么
2022-12-13
你好请把题目完整发一下
2021-10-22
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