你好; 借银行存款 贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税; 同时结转成本 :借主营业务成本贷库存商品
12月3日,销售给红星工厂101产品100件,每件售价3000元,增值税税额39000元,款项已收存行存就户
8】3日,销售给红星工厂101#产品100件,每件售价3000元,计300000元,增值税税额39000元。款项已存入银行
11月9日销售给红星工厂a产品200件,每件售价400元,增值税专用发票注明价款80000元,增值税10400元,全部款项已收到,并存入开户银行
3日销售给红星工厂101产品100件,每件售价3000元,计300000元,增值税税额为39000元,款项已存入银行
12月27日,销售给大明工厂A产品10件,每件销售价18000元,价款180000元,增值税款23400,款项收到存入银行。
行政事业单位往来款用分部门内和部门外吗
生产经营有一笔坏账损失需要调增,填写在调增那一栏合适
银行存款日记账一个月写完下面空行另起一页写了下个月,空行的地方怎么办
你好,我公司图书销售是国家规定免增值税的,如果一个季度开票60w,再开其他类型有税点的20w,是需要按照20w交增值税?但是本身我们图书就是免税的,还和有税点的累计占用季度30w免增值税的额度吗?
现有学校食堂期末库存物资100元,私人购买并付款100元现金。记账是贷记库存物资,借记银行存款。现在要将未用完的预收费退还学生,退款记账为:借记预收账款,贷银行存款。但是,这100元的银行存款也在退款范畴内,却又不属于预收账款。请问怎么记分录科目?
将银行存款五万元转入信达证券公司设置的专用存款账户
按季度报资产负债表的企业,一般有月度的资产负债表吗
红冲确认单已确认,但是红冲金额不反应,怎么回事?
我们公司给实习生盖章签第三方协议 但不是真正要她来工作要交税吗
U8的凭证我是导入进去的,现在,在总账模块有个固定资产的凭证要删除,正常情况下,固定资产计提折旧是在固定资产模块生成凭证的,由于我的是通过数据工具导入的凭证,所以现在在总账模块我删除不了该凭证,在固定资产模块也找不到该凭证,也没办法删除
11月9日采购员李华出差预借差旅费3000元,用现金支付
你好 ; 借 其他应收款贷库存现金 ; 新问题要重新提问 哦
11月10日以银行存款支付广告费2500元
你好 ;学员问题多 ;新问题需要你重新提问