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11月9日销售给红星工厂a产品200件,每件售价400元,增值税专用发票注明价款80000元,增值税10400元,全部款项已收到,并存入开户银行

2022-06-16 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 08:35

你好;   借银行存款  贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税;   同时结转成本 :借主营业务成本贷库存商品   

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快账用户emg3 追问 2022-06-16 08:41

11月9日采购员李华出差预借差旅费3000元,用现金支付

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齐红老师 解答 2022-06-16 08:42

 你好 ;  借 其他应收款贷库存现金 ; 新问题要重新提问 哦   

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快账用户emg3 追问 2022-06-16 08:45

11月10日以银行存款支付广告费2500元

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齐红老师 解答 2022-06-16 08:49

你好 ;学员问题多 ;新问题需要你重新提问   

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你好;   借银行存款  贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税;   同时结转成本 :借主营业务成本贷库存商品   
2022-06-16
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-05-29
你好;    借银行存款 贷主营业务收入 -  货物收入;300000  应交税费-应交增值税  39000
2022-03-24
你好;  借银行存款 339000 贷主营业务收入 300000 ;应交税费-应交增值税- 销项税 39000  
2022-12-16
 你好;   借银行存款 贷主营业务收入 180000 ; 应交税费-应交增值税23400   
2022-11-16
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