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老师,补交20年无票销售5000元产生的税收滞纳金正常记入营业外支出,分录这么做是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款

2022-06-15 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-15 15:13

您好,您这种情况直接你是今年交的话,直接借营业外支出,贷银行存款就可以的。不用通过那个以前年度损益类科目了。

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快账用户2475 追问 2022-06-15 17:19

20年的申报都加入无票销售更正申报的?

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齐红老师 解答 2022-06-15 17:22

你好,现在只要确定一个问题,只要是滞纳金是在今年产生的,直接借营业外支出贷银行存款就可以。

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您好,您这种情况直接你是今年交的话,直接借营业外支出,贷银行存款就可以的。不用通过那个以前年度损益类科目了。
2022-06-15
汇算清缴不交税就其他处理都不用了。
2023-06-09
你好,汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,这种情况不需要做分录 
2023-06-09
你好! 是的。
2019-07-29
缴纳2018年增值税的滞纳金 借 以前年度损益调整 贷银行存款,
2019-07-29
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