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本月销项50万进项60万怎么做结转

2022-06-14 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 08:36

借应交税费应交增值税销项50万, 应交税费应交增值税转出未交增值税10万, 贷应交税费应交增值税进项60万

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齐红老师 解答 2022-06-14 08:36

转出未交增值税在借方有余额表示留底

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快账用户6916 追问 2022-06-14 08:38

本月销项50万,进项40万,上月留低20万,怎么做结转

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齐红老师 解答 2022-06-14 08:40

你好,上一个月留抵20万在哪个科目里面的?

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借应交税费应交增值税销项50万, 应交税费应交增值税转出未交增值税10万, 贷应交税费应交增值税进项60万
2022-06-14
借应交税费应交增值税销项60, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 应交税费应交增值税进项50 旅游节在哪个科目里面的?
2022-06-14
你好,其实按照现在的会计制度不需要做抵减的。 申报表上面有数据留底就可以了。
2025-03-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-03-02
你好,是结转50万销售发票收入对应的成本金额。
2024-01-15
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