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丁公司是增值税一般纳税企业,增值税率为13%,假定不考虑其他相关税费,2021年12月,公司发生以下经济业务:(1)12月10日,丁公司采用支付手续费方式委托C公司销售产品一批,产品成本30万元,售价为50万元,C公司按照销售价款的5%收取手续费;(2)12月15日,丁公司计划生产一线职工发放资产产品一批,成本50万元,市场售价80万元;(3)12月16日,丁公司向E公司提供一项安装劳务,劳务总收入20万元,总成本16万元,至2021年12月31日,安装工程已完工50%;(4)12月19日,丁公司向生产员工发放上述(2)中物资。(5)12月31日,C公司向丁公司开来代销清单,清单显示丁公司委托销售的产品均已售出,丁公司根据代销清单向C公司开具增值税专用发票。同时结算代销手续费(假定不考虑手续费对应的增值税);(6)12月31日,丁公司以30万元价格价出售一台生产用机器设备,销售发票上注明增值税3.9万元,该设备原值200万元,已计提折旧180万元,处置过程发生清理费2万元。不考虑增值税外的其他税费。要求:根据上述业务做出相应的会计分录。(以上销售价格均为不含税价)(分录)

2022-06-13 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-13 17:51

1.借发出商品30 贷库存商品30 2借生产成本﹉90.4 贷应付职工薪酬90.4 借应付职工薪酬90.4 贷主营业务收入80 应交税费应交增值税进项:10.4 借主营业务成本50 贷库存商品50 3.借合同履约成本8 贷应付职工薪酬8 借合同负债10 贷主营业务收入10 借主营业务成本8 贷合同履约成本8 4借应付职工薪酬90.4 贷主营业务收入80 应交税费应交增值税进项:10.4 借主营业务成本50 贷库存商品50 5借应收账款56.5 贷主营业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5 借主营业务成本30 贷发出商品30 借销售费用2.5 贷应收账款2.5 6借银行存款33.9 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项税3.9 借固定资产清理20 累计折旧180 贷固定资产200 借固定资产清理2 贷银行存款2 借固定资产清理8 贷资产处置损益8

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1.借发出商品30 贷库存商品30 2借生产成本﹉90.4 贷应付职工薪酬90.4 借应付职工薪酬90.4 贷主营业务收入80 应交税费应交增值税进项:10.4 借主营业务成本50 贷库存商品50 3.借合同履约成本8 贷应付职工薪酬8 借合同负债10 贷主营业务收入10 借主营业务成本8 贷合同履约成本8 4借应付职工薪酬90.4 贷主营业务收入80 应交税费应交增值税进项:10.4 借主营业务成本50 贷库存商品50 5借应收账款56.5 贷主营业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5 借主营业务成本30 贷发出商品30 借销售费用2.5 贷应收账款2.5 6借银行存款33.9 贷固定资产清理30 应交税费应交增值税销项税3.9 借固定资产清理20 累计折旧180 贷固定资产200 借固定资产清理2 贷银行存款2 借固定资产清理8 贷资产处置损益8
2022-06-13
1.借发出商品30 贷库存商品30
2022-06-13
(2)12月5日,丁公司销售给A公司新产品一批,销售价格为15万元,成本为12万元,但合同约定,产品可于半年内无理由退货,由于该批产品为新产品,丁公司无法预计退货率,发货时丁公司增值税纳税义务已发生;  借:发出商品12         应收账款 1.95 贷:库存商品 12        应交税金-应交增值税(销项)1.95 3)12月10日,丁公司采用支付手续费方式委托C公司销售产品一批,产品成本30万元,售价为50万元,C公司按照不含税销售价款的5%收取手续费、并收取代销业务增值税(税率6%可抵扣),该产品已发给C公司; 借:委托代销商品 30 贷:库存商品 30 (4)12月14日,(3)中代销商品C公司均已售出,丁公司已收到代销清单,并收到C公司支付结算款53.85万元; 借:应收账款 56.5 贷:主营业务收入 50      应交税金-应交增值税(销项)6.5 借:主营业务 成本 30 贷:委托代销商品  30 借:销售费用 2.5      应交税金-应交增值税(进项)0.15 贷:应收账款 2.65 借:银行存款 53.85 贷:应收账款 53.85
2021-06-19
你好 稍等看下题目
2022-11-26
你好  如果可以   可以根据这个图片总结 自己写一下
2022-11-26
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