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老师您好,我们收到的这在三笔银行存款是我们从其他物流公司采购回来买给客户的,户还是在我们公司,客户挂靠我们公司。这个按揭款我们马上要付给上家的,这三笔银行存款我该怎么做分录呢?

老师您好,我们收到的这在三笔银行存款是我们从其他物流公司采购回来买给客户的,户还是在我们公司,客户挂靠我们公司。这个按揭款我们马上要付给上家的,这三笔银行存款我该怎么做分录呢?
2022-06-13 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 12:50

同学你好 你们只是代收代付的吧

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快账用户1650 追问 2022-06-13 12:51

但是我们也没和客户签代收代付协议,实际是卖给客户了,但车子还是我们公司的户口。这个分录怎么写呢

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快账用户1650 追问 2022-06-13 12:56

代收代付是不是不属于我们公司资产嘛,但名义上这是我们公司资产,怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:00

同学你好 对的 是你们的往来

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快账用户1650 追问 2022-06-13 13:05

拿分录怎么写呢?关键我们又不会还银行这笔款呢

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:15

同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行

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快账用户1650 追问 2022-06-13 13:30

老师请问其他应付款以后怎么平账呢

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:41

同学你好 你这上面已经平了

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快账用户1650 追问 2022-06-13 13:45

贷其他应付款是放款银行吗,贷银行这笔是什么意思呢。我银行上并没有支出这笔呢

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齐红老师 解答 2022-06-13 13:53

同学你好 这个就是你付款的时候做的

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快账用户1650 追问 2022-06-13 13:55

问题就在这,不付款,这就是我们收到款,我们是物流公司,客户买了车,这是客户按揭的贷款,是我们该收的,但车子的户又是我们公司的

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齐红老师 解答 2022-06-13 14:04

同学你好 车辆挂靠在你们名下吗

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同学你好 你们只是代收代付的吧
2022-06-13
借银行存款 贷其他应付款
2023-02-26
同学你好 做往来然后冲减往来
2020-11-18
同学您好,您的意思是您物流公司下面的车实际是运输公司的是吗,那买车的时候车的发票是开给谁的,是开给您的是吗,那现在接的物流业务,是您公司的名义的吗
2021-08-14
是的 借银行存款 贷其他应付款 支付出去做相反的
2024-05-20
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