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本月有一笔红字发票,开具后收入为负数了,增值税及其他小税种如何申报,都填入该负数收入吗? 谢谢老师解答!

2022-06-12 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-12 11:08

你好 如果没有其他的销售额 增值税负数申报 留底 附加税0 印花税0 以后抵扣

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快账用户5420 追问 2022-06-12 11:19

附加税印花税是不是一直零申报至抵扣完该笔负数收入

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齐红老师 解答 2022-06-12 11:19

附加税,你的增值税抵扣了附加税,跟着抵扣,不用单独做账务处理的。

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齐红老师 解答 2022-06-12 11:19

也不用体现申报。印花税是这么做的。

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快账用户5420 追问 2022-06-12 11:20

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2022-06-12 11:29

不用客气 周末愉快

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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