你好 借:本年利润(贷方合计金额) 贷:管理费用 35000 财务费用 12000 销售费用 5000 主营业务成本 500000 其他业务成本 40000, 营业税金及附加 5474 营业外支出 2000
将本月发生的管理费用35000元,财务费用12000元,销售费用5000元,主营业务成本500000元,其他业务成本40000元,营业税金及附加5474元营业外支出两千元,转入本年利润账户
1、某企业将所有损益类账户的余额转入本年利润。其中,主营业务收入2000000元,其他业务收入500000元,营业外收入36000元,主营业务成本800000元,其他业务成本250000元,营业外成本10000元,销售费用20000元,管理费用50000元,财务费用30000元,税金及附加12000。
1、某企业将所有损益类账户的余额转入本年利润。其中,主营业务收入2000000元,其他业务收入500000元,营业外收入36000元,主营业务成本800000元,其他业务成本250000元,营业外成本10000元,销售费用20000元,管理费用50000元,财务费用30000元,税金及附加12000。
1、某企业将所有损益类账户的余额转入本年利润。其中,主营业务收入2000000元,其他业务收入500000元,营业外收入36000元,主营业务成本800000元,其他业务成本250000元,营业外成本10000元,销售费用20000元,管理费用50000元,财务费用30000元,税金及附加12000。
1、某企业将所有损益类账户的余额转入本年利润。其中,主营业务收入2000000元,其他业务收入500000元,营业外收入36000元,主营业务成本800000元,其他业务成本250000元,营业外成本10000元,销售费用20000元,管理费用50000元,财务费用30000元,税金及附加12000。
老师,请问c&f出口的报关单,应该怎么做会计分录?
@郭老师回答,老师, 汽车销售行业,现在出现这情况, 我家卖一台车给甲方(也是经销商)我开的专票给他,他家开上户发票给客户, 但是客户是按揭 ,贷款只能从我们家金融。放款放到我们家。 来冲我给经销商开的专票、 这实际的业务,现在怎么走账能合理呢
本月进项税额留抵到下个月抵扣销项税额,本月留抵的分录应该怎么做,比如进项税2000,销项税1000,留抵1000
老师,你好!公司在审计公司出来2024年审计报告和汇算清缴报告,那我在税务系统,是先做24年汇算清缴 还是先做24年财务报表年报?谢谢
老师请问汇算清缴从那张表开始填写
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本