同学你好 发票开给你们然后你们开给用电方吗
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师上午好,我们预收客户电费,然后再按季度一起支付给供电单位,中间有价差收益,会计实务应该怎么处理?供电单位给我们的发票已经开具,款未付
这个月我们单位电费应交是60000元,实交银行存款付20000元,以前电力账户余额还有40000元,交完费后现在电力公司账户余额为0.以前每个月都是按照实交计入的水电费,电力公司账户上余额也没有计预付账款,这个月我该怎么做分录呢,发票开的60000
老师,我单位是村委会,预售电卡(充值电卡),然后我单位再按实际电量交费于电业局,会计分录怎么写?下面是我单位交费的发票以及我单位预售的电卡
老师好,我单位是小规模物业管理公司,整个商业体项目就一个大电表,业主用电都是到我们物业公司充值后,插卡用电的。供电公司电费是0.7元/度,我们收取的是0.81元/度,如果5月我们交给供电公司电费是10万元,5月收到业主的电费是12万元。可以按照差额2万元来缴纳增值税吗?具体的公司应如何开具发票并且做账呢?谢谢老师。
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?
没有给用户开发票
同学你好 那你这个做代收代付还是做收入结转成本呢
结转成本
同学你好 那就直接做购销的
分录问写?实际情况是我单位0.5元买进,0.8做卖出
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款