确定你的完工进度是45%吗?
12301海青公司采用逐步结转分步法(综合结转方式)计算A产品成本。A产品顺序经过第一、第二和第三三个基本生产车间加工,第一车间完工产品为甲半成品,完工后全部交第二车间继续加工;第二车间完工产品为乙半成品,完工后全部交第三车间继续加工;第三车间完工产品为A产品产成品。A产品原材料在第一车间生产开始时一次投入,各车间加工费用发生比较均衡,月末在产品完工程度均为50%。月初在产品数量第一、第二、第三车间分别为200、400、800件,本月投入或上步转入数量第一、第二、第三车间分别为2200、2000、2000件,本月完工转入下步或交库数量第一、第二、第三车间分别为2000、2000、2200件。要求:(1)完成第一、第二、第三三个车间的产品成本计算单;(2)编制结转本月完工产品成本的会计分录。
某企业大量生产丙产品,该产品需要经过三个步骤连续加工制成。原材料在第一步随加工进度逐步投入,以后各步骤过程中不再投料。第一步骤由第一车间完成,其完工产品称为甲半成品,第一车间完工的甲半成品直接移交第二车间;第二步骤由第二车间完成,其完工产品称为乙半成品,乙半成品完工后直接移交第三车间;第三步骤由第三车间完成即是丙产品。一件丙产品耗用一件乙产品,一件乙产品耗用一件甲产品。生产费用在完工产品与在产品之间的分配采用约当产量法。该企业2019年5月有关成本计算资料如表5-25和表5-26所示,求第一次成本还原率和第二次成本还原率(保留两位小数)
1、某公司大量生产 A 产品,其生产分为两个步骤,分别由第一、第二两个车间进行。第一车间为第二车间提供半成品,第二车间将半成品加工成产成品。该公司为了加强成本管理,采用综合逐步结转分步法计算产品成本。有关资料如下◇ (1)该公司的完工产品和月末在产品之间的费用分配,采用在产品按定额 成本计算法,第一车间、第二车间的月初、月末在产品定额成本见产品成本明细账。 (2)本月初成品库结存半成品700件,其实际总成本为1057000元。本月第一车间完工入库半成品4300件,第二车间从半成品库领用半成品4000件。出库半成品单位成本按全月一次加权平均法计算。本月完工入库产成品3 800件。 产品成本明细账 车间名称:第一车间 产品
综合逐步结转分步法计算产品成本资料:某企业大量生产丙产品,顺序经过三个生产车间进行加工,第一车间生产甲半成品,第二车间将甲半成品加工成乙半成品,第三车间将乙半成品加工成丙产成品。该企业采用综合逐步结转分步法计算产品成本,原材料在第一车间开始生产时一次全部投入,各车间完工的产品直接移交给下一个车间继续加工,各车间在产品成本采用约当产量法计算,在产品完工率均为40%,本月有关资料如下:(1)产品产量记录:项目第一车间第二车间第三车间月初在产品100120150本月投产650上车间转入600640本月完工600640700月末在产品1508090(2)费用资料车间名称项目直接材料自制半成品直接人工制造费用第一车间月初在产品成本1050022004200本月发生的费用9037518497.627598.8第二车间月初在产品成本2637618003768本月发生的费用6499.29000第三车间月初在产品成本366763300
某工厂乙产品经过第一、第二两个车间连续加工,12月份产量及生产费用归集后,分别编制产品成本明细账:该产品为一次投料,每件乙产品耗用一件A半成品,一车间的成本大部分为材料费,故月末在产品只计算材料费。二车间按约当产量法分配完工产品与在产品成本,在产品完工率为45%。要求:(1)计算一车间完工A半成品与月末在产品成本,并按逐步结转分步法将A半成品成本结转到二车间的成本明细账中;(2)计算二车间完工乙产品和月末在产品成本。
老师,婚庆公司支付给化妆师和摄影师的工资,计入什么科目二级科目是什么,就是接的婚庆然后包括化妆摄影,都是从外面找的化妆摄影师,其实就是转一下手给付给他们
去客户厂里拉产品来加工,这个通行费要进入成本吗
老师,那法人没有开代发工资证明的情况下,是不是最好老板先把钱转到公户然后公户同一发工资比较好
银行贷款,得去银行转账直接转给供应商,我这边怎么做账,
经营范围是电子元件制造,电子元件批发 挣加工费,怎么开票
老师 我想知道 湖北省 在2021年 小规模纳税人的增值税的政策
给客户公司的业务员返点应该扣什么税种,
公户不发工资,做到其他应付款的话,相当于是欠了钱。如果你是想办支付工资,那你们需要有个人支付的证明,这个有吗?个人支付的证明是谁开啊,老师
给朋友一家公司小规模纳税人兼职报税,开业一年左右,业务不多,但是最近几个月发现有好多支出都是劳务费,几万的一两万六七万都有,之前问过我我也说过但是他们付款就是不整发票。。现在如果在汇算清缴之前把发票补齐,是不是我可以先申报的时候先按有发票的申报,之后只要发票日期在5月30前就没事,还是发票日期也可以延后些,晚于5月30可以吗,只要补上就行?主要是还有一个月就到汇缴最后期限。
老师正规做法是不是老板可以先把款转到公户,然后公户发工资比较好公户不发工资,然后做到其他应付款老板,这样是不是有税务分险