同学你好 应交房产税=2 000 000×(1-30%)×1.2%=16 800(元)
2019年10月某房地产开发公司销售其新建商品房一幢,取得不含税销售收入9000万元,已知该公司取得土地使用权所支付的金额及开发成本合计为4000万元,该公司没有按房地产项目计算分摊银行借款利息,该商品房所在地的省政府规定计征土地增值税时房地产开发费用扣除比例为10%,销售商品房缴纳有关税金54万元(不含增值税和印花税)。该公司销售商品房应缴纳的土地增值税为( )万元。
蓝田公司为增值税一-般纳税人,2020年11月发生如下经济事项:(1)11月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付;(2)11月12日销售-批产品,取得的增值税专用发票上注明的运输费7000元,增值税税额为630元,取得的增值税普通发票上注明的装卸费价税合计为3000元,.上述款项均用银行存款支付。请进行相关账务处理。
请问这些2.2020年12月,某公司一幢房产的原值为2000000元,已房产税税率为1.2、,当地规定的房产税扣除比例为30%。当月实际应交车船税24000元,应交城镇土地使用税50000元,要求编写房产税、车照税和城镇土地使用税房产税税析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元、增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。该公司应编制如下会计分录:4.2020年12月,公司销售部共发生费用220000元,其中:销售人员薪酬100000元,销售部专用办公设备和房屋的折口费50000元,业务费70000元(用银行存款支付)。5.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月10日,行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费,取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元,取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部发生费用180
2.2020年12月,某公司一幢房产的原值为2000000元,已房产税税率为1.2、,当地规定的房产税扣除比例为30%。当月实际应交车船税24000元,应交城镇土地使用税50000元,要求编写房产税、车照税和城镇土地使用税房产税税析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元、增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。该公司应编制如下会计分录:4.2020年12月,公司销售部共发生费用220000元,其中:销售人员薪酬100000元,销售部专用办公设备和房屋的折口费50000元,业务费70000元(用银行存款支付)。5.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月10日,行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费,取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元,取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。
2.2020年12月,某公司一幢房产的原值为2000000元,已房产税税率为1.2、,当地规定的房产税扣除比例为30%。当月实际应交车船税24000元,应交城镇土地使用税50000元,要求编写房产税、车照税和城镇土地使用税房产税税析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月1日为宣传新产品发生广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元、增值税税额为6000元,价税款项用银行存款支付。该公司应编制如下会计分录:4.2020年12月,公司销售部共发生费用220000元,其中:销售人员薪酬100000元,销售部专用办公设备和房屋的折口费50000元,业务费70000元(用银行存款支付)。
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢