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15日,向甲公司销售货物一批,价款200000元,增值税款32000元,代购货方垫付运费1300元,销货款尚未收到。

2022-06-07 15:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 15:58

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,银行存款。

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借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,银行存款。
2022-06-07
你好 借:应收账款 227000 , 贷:主营业务收入 200000,   应交税费—应交增值税(销项税额)26000  银行存款 1000
2022-07-07
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入520000%2B30000 应交税费71500 借:其他应收款 3000 贷:银行存款3000
2022-12-01
你好!借应收账款226000 贷主营业务收入 200000 应交税费-应交增值税-销项税额26000 借主营业务成本15万 贷库存商品15万
2023-06-26
你好,是需要做这个业务的分录?
2023-10-07
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