您好, 借银行存款。贷其他应付款。
收到工会经费返还怎么账务处理?
收到工会经费返还怎么账务处理
老师,你好。企业收到返还的工会经费、一次性留工补助怎么做账务处理
收到工会返还60%工会经费到公司工会专户账务怎么处理?是单独核算。从公司工会专户友出账务怎么处理?
老师好,收到总工会返还的去年缴纳的工会经费怎么做账务处理?
老师,请问c&f出口的报关单,应该怎么做会计分录?
@郭老师回答,老师, 汽车销售行业,现在出现这情况, 我家卖一台车给甲方(也是经销商)我开的专票给他,他家开上户发票给客户, 但是客户是按揭 ,贷款只能从我们家金融。放款放到我们家。 来冲我给经销商开的专票、 这实际的业务,现在怎么走账能合理呢
本月进项税额留抵到下个月抵扣销项税额,本月留抵的分录应该怎么做,比如进项税2000,销项税1000,留抵1000
老师,你好!公司在审计公司出来2024年审计报告和汇算清缴报告,那我在税务系统,是先做24年汇算清缴 还是先做24年财务报表年报?谢谢
老师请问汇算清缴从那张表开始填写
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
老师,那你这么做,你交工会经费走什么科目
借:管理费用--工会经费贷:银行存款
我说错啦,计提工会经费的时候怎么做账务处理
您好,计提可以这样做。缴纳是借 其他应付款 贷 银行存款 计提 借 管理费用 贷 其他应付款
那这么做,最后其他应付款有余额啊!
您好,简便的方法那就是收到返还时直接冲减管理费用。