你好; 借银行存款贷应交税费-应交增值税- 进项税转出
老师好!请问增值税期末留抵税政策可以解读下吗?我司有上期留抵税,请问如何区别增项留抵税和存量留抵税?如何计算可退的留抵税税额?
老师您好,请问一下国家政策让我们把进项留抵的都退回到银行存款,像这种退回的进项要如何做会计分录?
老师,请问一下2022年5月留抵退政策,期末留抵的已经退税了,请问一下分录要如何写吖
1、增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 2、存量留抵退税以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。即2019年3月31日与当期期末留抵税额孰低确定。请问老师,我记得原来只有退增量留底的。现在怎么出来存量留底。这个两个政策及延续的关系能否解读一下。谢谢
#提问#老师,存量留抵退税在22年4月按照政策退了,现在要是退增量留抵退税按照2022年14号文,纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额,公式=增量留抵税额*进项构成比例,按这个数据退增量吗?
1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万,估计使用寿命10年,按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万,销售人员工资50万,生产人员工资30万,研发人员100万,广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万,增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元,其中管理部门使用的水电费为10万元,车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元,第二年销售额2500万元,第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税,自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表,利润表和现金流量表
被投资方宣告派发股利,投资方是否需要编制会计分录
村里收到零余额账户拨款怎么入账,没有写明资金用途
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.万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知:人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19,期权费用为0.02¥;看跌期权执行价格为1:8.17,期权费用为0.03¥;预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2%和4%,试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
甲公司是一家上市公司,目前公司每年销售收入10000万元,变动成本率为60%,固定经营成本2000万元。长期借款7500万元,年利率5%,每年付息一次。每年优先股股利75万元。要求:(1)计算边际贡献和息税前利润;(2)计算经营杠杆系数;(3)计算财务杠杆系数;(4)计算总杠杆系数。
某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
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小规模建筑购置工具比如小推车,施工安全牌如何做分录,
原来是做转出未交增值税耶。 怎么平?需要平掉嘛
你好; 你 月末结转下分录。 我记得上次给你说过结转分录的。 你看你会做不
老师,这个是我结转的分录
购进,借库存商品 应交税费应交增值税——待认证进项税 结转已经认证发票 借应交税费应交增值税 进项税额 贷应交税费应交增值税 待认证进项税 然后就是图片的那笔了
所以现在是应交税费应交增值税 转出未交增值税 借方有余额,然后现在退税
进项税大于销项税了吗? 那分录就是对的; 到时 把转出未交增值税结转到未交增值税借方去; 在吧进项税转出转到 未交增值税贷方去; 这样就 可以了
没有开票了,这个是之前留抵扣的了。
所有科目都已经平了,只有应交税费应交增值税转出未交了
要不借,银行存款 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这样可以的嘛
你好 留底的话; 在借方挂着即可。 是的
老师,是这样做吧
嗯。 你简便一些的话; 可以这样处理
怎么样是简便一点啊?我图片那样对吗?还是直接借银行存款 贷应交税费 转出未交增值税 但是我觉得你的借银行存款 贷方进项税额转出会更好
你好; 正常是先做 转出未交增值税 在转未交增值税去; 你这个中间省略了
这个嘛?还需要咋转吖
参考这个来做 ; 参考
两笔,老师就是这样咯
你好; 嗯 ;是的; 按这个来 转的
平了,谢谢老师啦
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价