你好,没有时间限制的,一直可以有效的。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师,我们是一家营利性幼儿园,2018年开始装修,实际上2018年底就开始招生有收入了,一直在办理证件,因为行业特殊性,直到2020年6月份才正式理办园许可证和营业执照,8月份办理的税务登记,然后9月我正式建外账,房租每月75000,我一次性记了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他应付款~股东,可是直到2020年底,一直也没开发票,幼儿园本来就是免增值税的,企业所得税也才交5个点,如果代开发票,需要我们担负20多个点的税,老板也不愿意担,但是我告诉她如果一点发票没有,会有风险,老板的意思是2021年再开,少开点,一年开30万左右的房租,那我就是想问,我2020年9月入账的一百多万怎么办,需要冲回吗?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
2×20年1月1日,购入乙公司于当日发行且可上市交易的债券100万张,支付价款1026万元,另支付手续费1.23万元。该债券期限为3年,每张面值为10元,票面年利率为6%,于每年12月31日支付当年利息,实际年利率为5%。甲公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 2×20年12月31日,甲公司收到利息 甲公司确认预期信用损失准备5万元,信用风险自初始确认后未显著增加 老师这里摊余成本为什么不用减5
老师当月收到的发票可认证的期限是多久? 这个上面显示的截止日期2022/6/20是什么意思 意思我五月份收到的发票必须在2022/6/20前勾选认证掉吗?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
六月20,这个是提示你,如果你想要抵扣五月份的增值税,在这个时间内认证。
老师 那这个上面显示的“当期可进行勾选操作截止日期2022/6/20是什么意思?
老师 发票抵扣勾选 就是发票认证的意思是吗?
老师 我五月份没有出货 只有进货 那我收到这个增值税是不是不用先着急抵扣勾选 等到我出货之前认证发票可以吗?
你好,就是你想抵扣五月份的增值税,在这个日期内勾选确认。
勾选就是认证发票的意思。
可以的,可以这么做的,自己选择。
老师 那我收到发票立即认证 和出货前再认证 有没有什么区别影响 税务局更认可哪一种?
你好,不管你什么时间认证,只能在报税期确认签字,没有关系的都可以的,自己选择就行,哪种方法也可以的,没有利弊。
老师 报税期确认签字是什么意思 新手小白 一点不懂
你好,报税期确认就是你在报税的时候才能确认签字抵扣统计的页面油,你可以打开看一下的,里面有一个确认是蓝色,只有在六月份才能确认五月份的,这个是规定,你记住这个时间就可以的,死记
就是在规定的报税期内,如果是6月21号,你没法确认
好的 谢谢老师
不要客气,工作愉快