你好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益的,需要通过 利润分配—未分配利润 科目核算
老师,小企业会计准则中没有涉及到以前年度损益调整科目,现需要调整以前损益,怎么办?
老师好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益,当成当期的损益处理可以吗(不用以前年度损益调整科目)
!、老师跨年发现往来账挂错,可以直接红冲调整吗?不用以前年度损益嘛,没有涉及损益科目。 2、跨年发现损益类科目金额错误,涉及的金额比较小可以直接红冲修改吗?
老师,小企业会计准则调整以前年度损益用不用以前年度损益这个科目,
老师,小企业会计准则是不是没有以前年度损益调整科目,直接进入当期损益?
老师,进项申报表里 本期用于抵扣的旅客运输服务的扣税凭证 具体是指哪些?ETC发票算不算?
请问老师,企业增资或者减资只涉及一个印花税,税率是万分之三,是吗?
老师,我是个体户,做定期定额额的,是个卖生牛肉的小摊贩,现在我要卖生牛肉给超市,那我开票项目名称要怎么写?
小规模纳税人可以开三个点的普票吗
老师,受益所有人信息备案,受益所有人是谁
我们是酒店行业,和客户签署的宴会餐饮套餐提供服务合同是否需要缴纳印花税
出口退免税申报属期是不是要对应开出口发票的那个月的属期
你好,老师,我报企业所得税年报的时候,我系统显示没有A107040表,没法勾选,可系统提示我填写这个表怎么操作?
老师,研发费用加计扣除优惠明细表中第46行减特殊收入部分跟第48行减当年销售研发活动直接行程产品对应的材料部分,研发材料领用蛮多的,在48行中全部剔除,现在46行这栏还要填写特殊收入吗?这个金额应该怎么填写,没有明白这个逻辑
请问替票是合法合规的吗
那涉及企业所得税怎么处理?按当期交企业所得税,还是更正申报以前年度的年报,交企业所得税和滞纳金?
你好,是汇算清缴导致补交的所得税吗?
是因为更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,更正后是更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金,还是按当期的损益交企业所得税,不更正以前的年报交企业所得税和滞纳金?
你好,更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,导致补交所得税和滞纳金,分录是 借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款
要更正以前年度的企业所得税申报表吗?
你好,需要 更正以前年度的企业所得税申报表
老师好,我看到小企业会计准则是把以前年度错帐的损益,当成当期的损益处理好
你好,这样处理是不对的
那应该怎么做呢?更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金吗?
你好,更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金。分录是 借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款