你好,对于你来说,不管客户有没有要发票,你都要确定你的收入,然后填写你的收入,然后,要缴纳增值税,如果说你有进项发票的话,咱就去抵扣。
老师好,我想咨询下,我们是机械代理经销商,我们分期购买一台机械,但是机械厂家要等到我们将分期款付完后才给我们开具进项发票,但是现在我们要分期销售机械,也是收完分期款才给客户销项开具,像这种情况,购买得不到进项发票,销售不开具销项发票,怎么写会计分录入账?
你好!我们公司是啤酒代理经销商,总公司给我们开的是进项发票,但是我们下边的经销商不要发票,所以我们一直也没开销 项发票,我想问下你看是客户要不要我都开出来还是直接申报税的时候填开票收入,不要开发票了呢
您好,会计学堂的老师,我们公司的客户大多都是不要发票的客户,销项发票开的少,进项发票我们也不问供应商要可以吗?如果供应商开的进项多,我们公司会有什么影响?
老师,你好,我想问一下,我们新开连锁门店,需要营业执照经营,然后我们新注册分公司,但是我们的发票都在总公司那边,就是进项发票销项发票费用发票都是开总公司,分公司这边不发生业务,分公司这边可以一直0申报吗,对税务风险有什么影响吗?
你好老师,我们采购的材料,已经入场了。我们现在要开具销售材料的发票,但是我们采购的发票没给我们开出来,但是材料已经入库了。请问采购方没有给我们开进项,我们能直接开销项吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
你好,我们是小规模纳税人,不抵扣,我想问下,发票️必要开吗,还有用软件做外帐都怎么见期初呀
你好,如果对方不需要票据的话,您可以不开具发票的,但是您得确定收入,做收入的凭证,而且得申报增值税。
软件做外账的话,您得根据之前的期末余额,也就是说在你现在用这个软件做账之前,你之前是怎么做的,那里有一个科目余额表,咱根据那个科目一个表来录期初。