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甲公司是一家生产电饭锅的企业,共有职工2000名。2019年12月30日,甲公司决定以其生产的电饭锅作为节日福利发放给公司每名职工。每个电饭锅的售价为200元,成本为100元。甲公司适用的增值税税率为13%,已开具了增值税专用发票。假定2000名职工中1700名为直接参加生产的职工,300名为总部管理人员。假定甲公司于当日将电饭锅发放给各职工。

2022-06-06 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 08:52

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户uu8e 追问 2022-06-06 08:57

会计分录

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齐红老师 解答 2022-06-06 08:59

你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本     管理费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 

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您好,计算过程如下 售价总额=140*2000=280000 销项税额=280000*13%=36400
2022-04-21
您好,会计分录如下 借:生产成本170*1000*1.13=192100 管理费用30*1000*1.13=33900 贷:应付职工薪酬226000 借:应付职工薪酬226000 贷:主营业务收入200000 应交税费销项税26000 借:主营业务成本180000 贷:库存商品180000
2022-04-19
借销售费用福利费170乘以1000乘以1.13, 管理费用福利费30乘以1000乘以1.13 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷主营业务收入200*1000 应交税费应交增值税销项,20万乘以13% 借主营业务成本贷库存商品200乘以900。
2022-12-19
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