您好 计入建材的入账成本一起
各位老师,大家好,我们是乙方承包方,拉建材产生的运输费计到哪个科目,请老师指点一下,谢谢
乙方承包公司购进的钢材,砖块等建材,购进时,计入到哪个科目,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,给机器上面买的配件,两仟多块钱,这个计入到哪个科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,地方水利建设基金应计入到那个科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下
各位老师,大家早上好,我们公司是养殖牛的,然后比如说,公牛和母牛,这些怎么区分科目,以及产生的费用怎么计账,请各位老师指点一下,谢谢
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
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老师,分录怎么写呢,请老师指点一下,谢谢
借:原材料 贷:应付账款
老师,材料款是先预付的, 后期找别人拉的,产生的运费
我不知道怎么做账务处理了
请问预付的时候分录怎么写的?
借:预付-钢筋款,贷:银行
请问运费支付了么 材料发票收到了吗
老师,运费已付,没有开来发票,付款时也做成预付吗,借预付-钢筋运费,借:银行,开来票时就是,借:原材料,贷:预付,运费分录,为借:工程施工-运输,贷:预付, 这样写分录,对不对呢,老师
这样账务处理可以的哈
材料,运费都没有收到发票
那收到的时候 借:原材料 贷:预付账款-暂估 要这样写分录
材料按老师指点的,运输收到票时,就是借:工程施工-运输费,贷:预付,对不对,老师
运费支付的同时收到发票吗?
没有,老师
支付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 货物运到 工程施工-原材料 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 贷:预付账款