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你好,老师。我们5/31号收到2021年一笔费用的退款,对方把发票原件拿回去重开了一张发票过来,2021年汇算也做好了,这次退款怎么账务处理?

2022-06-02 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 10:39

你好,之前和之后的发票是一个金额吗?

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快账用户5142 追问 2022-06-02 10:45

不是同样金额,是退款以后的金额

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齐红老师 解答 2022-06-02 10:46

借银行存款,借管理费用,负数 只做差额的那一部分

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快账用户5142 追问 2022-06-02 10:57

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-02 10:57

不用客气,工作愉快

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你好,之前和之后的发票是一个金额吗?
2022-06-02
你多记了4万成本 需要在本年做更正分录 其实更正2021年4季度报表 更正财务报表年报 拿更正后的申报汇算清缴
2022-05-19
您好,是的,您红字冲回多计提的分录即可。
2020-07-08
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
第一个退回来,你开负数发票,然后红冲你的收入,第二个汇算清交的时候,你这个收入调节就可以。
2021-02-03
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