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出口发票税率错了,免税开成了13%.跨月冲红重开,那报税怎么办?

2022-06-02 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 09:37

你好,报税按照13%销售发票来交税。

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快账用户29qw 追问 2022-06-02 09:38

更正后下个月退嘛?

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齐红老师 解答 2022-06-02 09:40

可以的,但是一般纳税人一般不给退,他留着以后抵扣。

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你好,报税按照13%销售发票来交税。
2022-06-02
您需要采取以下步骤来更正这个错误: 1.申请红冲:您需要向税务部门申请对原错误发票进行红冲处理。红冲是指对原发票进行作废处理,并开具一张新的负数发票来冲抵原发票的金额和税额。 2.开具正确税率的发票:在红冲处理后,您需要按照正确的出口免税税率重新开具发票。 3.调整申报:您需要在申报时调整相关税款的申报,确保税款的正确性。具体调整方式可能会因地区和具体情况而异,您可能需要咨询当地税务部门或专业税务人员的意见。
2024-01-13
你好; 到时电子税务局- 一般退抵税管理 - 里面可以申请退税的 
2023-08-17
你好,出口发票开成了13%税率,又跨月了,那就先需要红冲,然后开具正确税率的发票
2023-08-01
你好 这个你开错了,那么红冲就可以的
2022-08-02
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