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老师,什么情况下要填写关联业务往来报告表,汇算清缴那里

2022-05-31 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 17:16

您好!企业和关联企业有业务往来的时候

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快账用户7410 追问 2022-05-31 17:16

那没有可以不填吧?

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快账用户7410 追问 2022-05-31 17:16

就是不申报这个表

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快账用户7410 追问 2022-05-31 17:17

我们没有关联企业

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齐红老师 解答 2022-05-31 17:18

你好!是的,没有,就不用申报

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快账用户7410 追问 2022-05-31 17:18

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-31 17:18

你好!不用客气的了

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您好!企业和关联企业有业务往来的时候
2022-05-31
你好;如果你有关联企业 的情况下才需要报关联年报的
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同学 汇算清缴的时候,关键业务往来年度报告申报表需要通过企业自主申报,如果企业在一定时期内存在关键业务往来,就需要进行申报。具体来说,一般来讲,当企业在一定时期内,实现关键业务往来单笔收付款金额满足以下四种情况之一的,就需要进行申报:1、同一个纳税人存在单笔收付款金额达到或超过50万元的;2、同一个纳税人存在累计收付款金额达到或超过100万元的;3、不同纳税人存在单笔收付款金额达到或超过50万元的;4、不同纳税人存在累计收付款金额达到或超过100万元的。 拓展知识:业务往来报告申报表是需要报送给税务机关的税收信息,是汇算清缴的重要组成部分。税务机关可以通过报表的数据,分析关键业务往来情况,掌握企业的经营情况,从而便于完成税收管理工作。
2023-05-08
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2022-03-30
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