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老师2021年所得税汇算清缴时,应纳税所得额我调增了10000,税金补了250,请问我怎么做分录

2022-05-31 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-31 15:56

借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,, 贷:银行存款

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快账用户4980 追问 2022-05-31 15:59

那我调整的去年多计提的10000房租凭证怎么写

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齐红老师 解答 2022-05-31 16:01

去年的不用调整。汇算清缴调表不调帐。

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借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,, 贷:银行存款
2022-05-31
你好,补交所得税,滞纳金的分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出, 贷:银行存款 补缴2019年印花税 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2021-07-07
您好 请问单位用什么会计准则
2023-01-16
你好,调增具体的是什么业务的?
2023-05-13
同学你好 是什么会计准则
2023-07-17
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