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老师,我公司提供服务后应收客户20万,客户是卖酒的,顶账回来20万的酒,客户可以给开20万酒发票,这项业务,我方需要怎么操作平账,20万酒入账可以吗,请老师详细说一下,谢谢

2022-05-31 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 13:58

 你好;    借库存商品 贷  应收账款  ; ; 要做账的; 到时看你  用途拿去销售做收入结转成本 ; 走其他业务成本  和其他业务收入处理   

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快账用户2163 追问 2022-05-31 14:00

将来这些酒用来年节送礼的话怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-31 14:02

 你好;    计入借管理费用-招待费  或者销售费用-招待费贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷   库存商品 ;这个要注意视同销售的   

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快账用户2163 追问 2022-05-31 14:09

视同销售税率按多少啊,送礼不开票了,那就要申报无票收入?20万酒要送很多次,那就要申报很多期的未票收入对吗? 老师,这笔帐有没有别的简单办法处理呢

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齐红老师 解答 2022-05-31 14:13

 你好 ;按照13%来 缴纳税费的; 你是一般纳税人的话; 按照我说的处理哈; 这个是    有规定的  

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快账用户2163 追问 2022-05-31 14:17

老师,我是一般纳税人,这20万酒对方可不可以给我开具专票,然后我送礼后计入招待费和做收入时可以抵扣进项吗

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齐红老师 解答 2022-05-31 14:20

 你好 ; 你可以用进项税来抵扣的;这个是可以的   

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快账用户2163 追问 2022-05-31 14:22

老师,借:费用--招待费 贷:其他业务收入 应交税费 当期申报时填入无票收入栏?

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齐红老师 解答 2022-05-31 14:27

 你好; 是的。写 未开具发票栏次去报增值税 

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快账用户2163 追问 2022-05-31 14:27

好的,明白了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-31 14:30

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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