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老师好,我们合作的客户,如果是这个月开了一张专票给我们(进项),那到下个月我开出去一张销项发票,这两张可以进行抵扣吗?

2022-05-30 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 16:18

你好;    是的。 可以抵扣的  

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快账用户1304 追问 2022-05-30 16:20

那每个月都要报增值税的报表,我这个月拿到了,下个月没有销项,只有进项。然后我下个月开出去的销项发票,是到7月做账的。这样也可以?

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:25

 你好 ;     现在就得做进项税发票哈 ;  下个月做收入 报销项税   

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快账用户1304 追问 2022-05-30 16:27

那客户这个月开给我,我下个月报增值税的时候不勾选这个进项票,就是0申报增值税,等到我7月做6月的账务时候,再勾选抵扣进项,这样也可以吧?

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:34

 你好 ;    你做待认证进项税 挂着; 下月做进项税冲待认证进项税;是可以的   

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快账用户1304 追问 2022-05-30 16:35

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-05-30 16:39

 不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好;    是的。 可以抵扣的  
2022-05-30
您好,这个是可以的噶
2022-05-30
您好!你有留抵可以抵你开出去的销项税的。
2022-07-14
你好,可以的,勾选在下个月初报税前都可以
2019-09-27
你好  可以这样抵扣 呢 
2023-02-21
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