你好同学,这个凭证不对的,正常的应该是借管理费用贷累计摊销。
老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
老师您好,新准则法无形资产购入与摊销分录这样做对吗?购入,借无形资产贷现金或银行,摊销借管理费用-无形资产摊销软件,贷累计摊销
关于民非组织无形资产摊销账务 分录是 借:管理费用无形资产摊销 贷:无形资产 那这样子摊销到最后一个月,无形资产的价值就是为零?
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师,问一下无形资产的摊销怎样写会计分录 借管理费用-无形资产摊 贷累计摊销
劳务报酬一个讲课费,税务局代开发票,他开发票的金额是税后的金额,总金额是4700多,那么我申报个人所得税的时候在填写他劳务报酬收入的时候应该怎么填呢?
一个中型企业,一般财务部有哪个岗位设置
房产公司欠我公司160万,两家商议以房抵帐。协议房子先不过户,等卖出后,收到款项,直接为第三方办理过户手续。现在由于房地产不景气,房子只能卖到80万。我公司协助第三方办手续时,网签合同规定必须不低于100万。商量对方公司原来合同变更和网签合同100万一样。对方公司不同意,说已经按160万做账交税。请问房产公司交税是按什么交?他家会计说得对吗?我这种情况怎么账务处理
老师,暂估了一百多万没发票企业所得税已交,要是后面注销,这个会不会有影响
老师,我徐州公司给河南公司开了40万建筑服务劳务发票,我是小规模纳税人需要预交税吗?
公司的注册资本金是20万元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立额,今年三月份公司法人个人账户向公司对公账户打了两万元作为注册资本金,请问需要做公示吗?在哪公示怎么操作
老师:公司去年出售旧车,不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了,已跨年了我现在该怎么调账?
老师,2014年的固定资产汽车未入账,这个月入账的话,下个月是按月计提折旧呢还是一次性折旧
老师,您好,进口三文鱼税率多少,有什么税收优惠政策
老师,股东借给公司的款,还股东款时能不能从公户取现金给?