您好!票给你们,你们可以入成本
老师,我们新成立一家公司是做风控的,目标客户是保险公司,我们会帮保险公司代买礼品,他们用于赠送他们的客户,我们帮他们代买的,票是开给我们的,这个可以做我们的成本吗?谢谢
我们帮别的公司代扣了几个人的保险,这个钱怎么给我们好,直接用他们现金户转我们现金户不,另外我们代缴保险了,但是不发工资这块怎么做账
老师,我们公司主要是卖设备给客户,客户也会买我们公司的原材料,就是设备的配件,然后呢,客户要求他们在我公司买的配件累计金额开成设备发票,这样可以这样做吗?风险点在哪
老师 我们是汽车租赁公司, 租汽车给客户, 收租金 , 然后有个保险费是我们代客户买的,让客户付我们保险,但是我们没发开保险发票, 所以开了服务费,本身租金是2500含保险500,所以开成了租金2000元, 服务费500,是否可以把500计入其他业务收入-租金科目?
老师,我们是装饰公司,我们代理的主要是做柜子,这个我做主营业务,我们帮客户采购的其他成品床等其他我怎么做账,
那如果劳务派遣公司一般纳税人是不是差额部分可以开普票就会自动显示免税,然后剩下的开专票如果是小规模纳税人,是不是需要再做账的时侯才能体现税,先按收入算交的税再扣除对应差额部分的税
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
我们代买的商品,票是开给我们的,我们开出去的票,品目只有 风控服务费?商品做为主营业务成本的一部分,这样合理吗?谢谢
你好!不,你给人家的时候,也是要视同销售的
谢谢老师,那风控管理的成本都包括哪些呢?
你你好!对这类服务,主要就是人工
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了