同学你好 是小微企业吗
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师好,我想请问下公立医院,我在申报企业所得税汇算清缴时,该选择哪几张表呢
老师我想问一下我是总分机构,总公司汇算清缴的小微企业,我汇算清缴的话要勾选那几张表来申报
老师,请问小微企业所得税汇算清缴需要选择哪几张表呢?
老师,您好,我们是一般纳税人,属于软件技术行业,会有即征即退和加计扣除,想问一下汇算清缴时,要选择哪几张申报表呢?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
是的 小微企业
同学你好 选择这些表
没有成本费用表吗。
同学你好 小微企业是不用的