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老师,请问假如我公司没有任何收入,有一些招待费,需要纳税调增,那这些调增的招待费也要交所得税吗

2022-05-27 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 12:18

你好,你们现在还在筹建期吗?

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齐红老师 解答 2022-05-27 12:18

调增之后没有盈利的,不需要缴纳所得税。

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快账用户5773 追问 2022-05-27 12:20

没有在筹建期了

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齐红老师 解答 2022-05-27 12:23

那就没法抵扣,你调增之后没有盈利的,不需要缴纳所得税的。

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你好,你们现在还在筹建期吗?
2022-05-27
你好同学,没有发票那部分你是肯定要调整的。
2022-05-17
你好 是的  ,那这个业务招待费要全部调增
2021-05-26
就是计入管理费用-开办费-接待费需要调增的
2023-05-08
你好,我们公司今年亏损200多万,但是业务招待费超标50多万,还有些没有发票的2万多要纳税调增,因为调增之后应应纳税所得额是负数,这种情况不需要缴纳企业所得税。
2020-12-18
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