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Q

老师好,请问电子普通发票的通行费抵扣了,分录按专票方式价税分离录吗?

2022-05-27 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 10:47

您好!是的。是要分离了

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快账用户7140 追问 2022-05-27 10:50

老师,我们申报表跟做账分录的应交税费应交增值税金额不一致,这个要处理?在2019年时候预缴过一笔70万增值税,现在开发票冲回2019年预缴,这个要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:55

你好!这个你开发票,就现在报负数。计入到这个月就好

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快账用户7140 追问 2022-05-27 10:57

老师,申报表知道怎么填写,意思做分录要体现冲2019年预缴的数吗?

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齐红老师 解答 2022-05-27 11:04

你好!不是,不体现冲19年,而是开了负数,系统会自动减去红字部分的金额和税额

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快账用户7140 追问 2022-05-27 11:08

但是,发现财务软件金额跟增值税申报表金额不对,是不是留抵税额这些对上了就可以?

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齐红老师 解答 2022-05-27 11:15

您好!是的。加上其他二级和三级科目的对的上就行

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快账用户7140 追问 2022-05-27 11:16

但是现在账上还有2019年预缴增值税,数据相差很大,这个要怎么调过来?

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齐红老师 解答 2022-05-27 11:32

你好!你是说账上预缴的金额,和实际预缴的有差异?

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快账用户7140 追问 2022-05-27 11:34

现在是账上金额跟申报金额相差很大,怎么调?

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齐红老师 解答 2022-05-27 11:37

你好!你账上是哪个科目和哪个数据对比差很多?

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您好!是的。是要分离了
2022-05-27
您好,这个的话,借 管理费用——通行费  应交税费 应交增值税进项税额 贷 银行存款
2024-10-09
左上方备注通行费三个字的可以。
2024-03-14
您好,这个是可以的,可以
2023-07-06
你好 具体是什么发票  ?
2021-11-05
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