您好!是的。是要分离了
老师我请问一下,我上月因为疏忽标有通行费的电子普通发票税额没有抵扣,本月要把税抵扣了,做账会计分录怎么做
通行费的电子普通发票认证抵扣增值税,那这个分录该怎么写呀
请问老师,这种通行费的电子普通发票,可以抵扣税金吗?
你好!老师,请问这种通行费,电子普通发票,可以计算抵扣进项税吗?
请问老师,增值税电子普通发票可以抵扣是吗,不需要认证,税额直接抵扣是吗?作分录和专票一样吗
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
你好,麻烦问问,对面公司要公户转私户还要老板身份证这是什么意思
老师,固定资产去年2024年6月处置了一部分固定资产,汇算清缴的时候处置的这部分固定资产资产,它的原值还要写上去
公司有固定资产吊车,老板打算卖出去,请问我们这需要开发票吗?
老师24年高新复审通过,那我24年这一年就一定要有研发费用么
老师,如果有库存破损等造成的损耗,账面怎么处理待处理财务损益呢?
女职工到了退休年龄,社保缴费年限不够,公司不再帮购买社保,公司继续返聘,可以领失业险吗?
老师您好,接手上一任会计不允许新建账户,意味着在会计交接后,接替人员必须继续使用上一任会计移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。这里面的不得另立新账,是我必须还要用他的电脑那个会计软件吗?
@董孝彬老师 未交增值税是对的就是和增值税申报表里应纳税合计不一致,增值税申报表里不包含留抵税额
老师,我们申报表跟做账分录的应交税费应交增值税金额不一致,这个要处理?在2019年时候预缴过一笔70万增值税,现在开发票冲回2019年预缴,这个要怎么处理?
你好!这个你开发票,就现在报负数。计入到这个月就好
老师,申报表知道怎么填写,意思做分录要体现冲2019年预缴的数吗?
你好!不是,不体现冲19年,而是开了负数,系统会自动减去红字部分的金额和税额
但是,发现财务软件金额跟增值税申报表金额不对,是不是留抵税额这些对上了就可以?
您好!是的。加上其他二级和三级科目的对的上就行
但是现在账上还有2019年预缴增值税,数据相差很大,这个要怎么调过来?
你好!你是说账上预缴的金额,和实际预缴的有差异?
现在是账上金额跟申报金额相差很大,怎么调?
你好!你账上是哪个科目和哪个数据对比差很多?