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4月份收到去年预提成本的发票,去年预提了30万,但只收到20万,现在要怎么做分录?小规模纳税人,去年的分录是:借:主营业务成本 30贷:应付账款-预计负债 30

2022-05-27 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 09:41

你好,实际业务就是20万,你多暂估了是吗?现在借应付账款贷利润分配

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齐红老师 解答 2022-05-27 09:41

上面的金额填写10万就可以。

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快账用户3268 追问 2022-05-27 09:44

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-27 09:48

不用客气,工作愉快。

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你好,实际业务就是20万,你多暂估了是吗?现在借应付账款贷利润分配
2022-05-27
无票的10万 借:预付账款 贷:未分配利润
2022-06-06
同学你好 这个分录可以 在今年做的调整分录不用去调整去年的了
2022-06-23
就把20万回来票的红冲没有回来,发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
2024-03-13
您好,1借以前年度损益调整-10贷其他应付款-10,发票金额,借以前年度损益调整,应交税费应交增值税,贷其他应付款10
2022-04-18
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