你好! 企业编制的调节表发现的错误数额是14380-13900=480 12月31日企业银行存款日记账的正确余额是13900
注册会计师在对某企业2015年度银行存款进行审计时,发现以下情况: 12月31日银行存款日记账账面余额是72875元,开户银行送来的对账单中银行存款余额是69500元,经查发现以下几笔未达账项: (1)12月30日,委托银行收款6370元,银行已入该企业账户,收款通知尚未送达企业。(2)12月29日,该企业开出转账支票一张,金额1327元,企业已减少存款,银行尚未入账。(3)12月30日,银行已代付企业电费1500 元,银行已经入账,企业尚未收到付款通知。 (4)12月30日,企业收到外单位的转账支票一张,金额7600元,企业已收款入账,银行尚未记账。 要求: (1)编制银行存款余额调节表。(20 分) (2)假定银行对账单所列企业银行存款余额正确无误,试问在编制银行存款余额调节表时发现的错误数额是多少?属于什么性质的错误?
#提问#老师请问2.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项: (1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账; (2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账; (3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业; (4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。 要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(30分) 银行存款余额调节表 2019 年12月31日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账 87250 银行对账单余额 84800 加:银行已收 企业未收 (1) 加:企业已收 银行未收 (4) 减:银行已付 企业未付 (2) 减:企业已付 银行未付 (5) 调节后的银行存款余额 (3) 调节后的银行存款余额 (6)
注册会计师在对某企业2015年度银行存款进行审计时,发现以下情况: 12月31日银行存款日记账账面余额是72875元,开户银行送来的对账单中银行存款余额是69500元,经查发现以下几笔未达账项: (1)12月30日,委托银行收款6370元,银行已入该企业账户,收款通知尚未送达企业。(2)12月29日,该企业开出转账支票一张,金额1327元,企业已减少存款,银行尚未入账。(3)12月30日,银行已代付企业电费1500 元,银行已经入账,企业尚未收到付款通知。 (4)12月30日,企业收到外单位的转账支票一张,金额7600元,企业已收款入账,银行尚未记账。 要求: (1)编制银行存款余额调节表。(20 分) (2)假定银行对账单所列企业银行存款余额正确无误,试问在编制银行存款余额调节表时发现的错误数额是多少?属于什么性质的错误?
注册会计师在对某企业2015年度银行存款进行审计时,发现以下情况:12月31日银行存款日记账账面余额是72875元,开户银行送来的对账单中银行存款余额是69500元,经查发现以下几笔未达账项: ①12月30日,委托银行收款6370元,银行已入该企业账户,收款通知尚未送达企业 ②12月29日,该企业开出转账支票一张,金额1327元,企业已减少存款,银行尚未入账 ③12月30日,银行已代付企业电费1500元,银行已经入账,企业尚未收到付款通知 ④12月30日,企业收到外单位的转账支票一张,金额7600元,企业已收款入账,银行尚未记账 要求: (1)编制银行存款余额调节表 (2)假定银行对账单所列企业银行存款余额正确无误,试问在编制银行存款余额调节表时发现的错误数额是多少?属于什么性质的错误?12月31日银行存款日记账账面的正确余额是多少?
4、对某企业银行存款进行审计时发现以下情况:(1)12月31日银行存款日记账余额13380,银行对账单余额12700元(假定已准确);(2)经查对发现几笔未达账项:12月19日委托银行收款1250元,银行已入账,收款通知单尚未送达企业;12月31日企业开出一张现金支票400元;企业已减少存款,银行尚未入账;12月31日银行已代企业付电费250元,银行已入账,企业尚未收到付款通知;12月31日企业收到外单位转账支票一张,合计1600元,企业已收款入账,银行尚未入账。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。试问:企业编制的调节表发现的错误数额是多少?12月31日企业银行存款日记账的正确余额是多少?
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老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
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您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
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2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
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