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出差人员张明回财务报销差旅费,带回往返机票,合计2460元,上海住宿费发票一张1590元(2天,750元/天,增值税90元,税率6%),财务在报销时按规定给予交通补助240元(80元×3天),餐费补助300元(100元×3天),差旅费合计4500元,退回现金410元。收款凭证和转账凭证的借贷方怎么填

2022-05-26 23:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 06:24

你好, 借:管理费用/销售费用4500 应交税费-应交增值税-进项税90 银行存款/库存现金410 贷:其他应收款5000

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快账用户7dvp 追问 2022-05-27 16:49

老师,以上问题运用写在一张收账凭证中,借方应该写库存现金,还是管理费用?

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齐红老师 解答 2022-05-27 17:00

借方两个都要写,不然凭证不完整,只要有银行存款或者库存现金借方金额,都算收款凭证,分录可以有其他科目

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你好, 借:管理费用/销售费用4500 应交税费-应交增值税-进项税90 银行存款/库存现金410 贷:其他应收款5000
2022-05-27
您好 2460+1590+240+300=4590 跟您说的合计4500不一致啊
2022-05-27
同学, 你好。 你好!火车票出租车票需要粘贴 借,管理费用――差旅费(车票)895.4+95.1 税83.5 ――住宿费800 ――餐费400 ――餐费400 ――补助585.6 贷,其他应收款(如果之前预支的话)
2022-03-18
借:销售费用-差旅费 贷:银行存款 市内交通98元; 住宿费100*6=600元; 伙食:50*8天=400元; 火车票:2*488
2022-03-17
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