你好很高兴为你解答稍等
高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料,按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6 000元的“借款单”,出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元,附单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元,税额90元;❷同时交回余款现金500元,结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元,附单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元,税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元,税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙(帮忙的老师最帅最靓了)
第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
老师,要供应商开发票为什么货单上还要盖我们公司的章呢?不是收货签字就完事了吗?
请问农业免税产品企业一般纳税人,取得的普票成本或费用需要计提进项税费吗?成本费用发票中有税额和标明免税的发票需要分别处理吗?免税的普票销项税需要计提销项税吗?
公路客运定额发票从101到150,实际报销的金额是50么?
支付给个人的劳务报酬,代扣代缴,属于什么情况,与发放工资薪金有什么不同
老师你好。公司文件是保密的,我想偷着带回家,我不为了别的,为了研究工作,尽早过试用期。不为泄露。我该怎么做?难不成公司电脑还有传输文件监控?我觉得不至于吧?
老师,财务离职,开票申请纸质的是留给公司还是留给财务?
資产负债表存货和仓库数据根本不对,应该如何处理
劳务公司开三个点的专票是开多少?交多少是按3%交吗?
请问下老师,就是一个领导让我每天上报公司银行流水余额给他,然后,这两天也没有流入也没有流出。金额是一样的。这种也需要每天上报吗?就是有点猜不透领导,如果上报,每天一样的,会不会觉得没有必要,如果不上报,又担心领导觉得我不做事,不是让我每天上报吗?如果是这种情况。应该怎么办比较好
如果当起无留抵税额。需缴纳增值税6万。当期生产型企业的免抵退税额8万。申报出口退的金额是多少
你好!火车票出租车票需要粘贴
借,管理费用――差旅费(车票)895.4+95.1 税83.5 ――住宿费800 ――餐费400 ――餐费400 ――补助585.6 贷,其他应收款(如果之前预支的话)