您好,基本相同,如果有研发费用,填报汇算清缴汇算清缴时,企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受研发费用加计扣除。
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,汇算清缴申报表和封面是什么样子的啊,有模板吗,我找不到去年的申报表了需要复印
老师你好,年度企业所得税汇算清缴,需要补税吗?补什么税??我今天让前会计把21年度的汇算清缴填写了,他问我,确定老板不需要补税了吗?我有点懵,因为我没有申报过
老师我们公司今年想申请高企。那我报21年汇算清缴的话和之前有什么不同。还需要多报什么表啊
你好 老师 想问一下 我们小公司去年申请上的高企 今年汇算清缴我需要提供什么资料
仓库存放的一台产品被盗,该产品生产成本2000元。增值税减税额是多少
未开票的收入,3月份有5万的收入其中4万多未开票,我正常申报了,会被罚款嘛?
公司是非金销商二手车企业,公司在购买二手车时候都没有发票,但是现在二手销售出去了,对方要过户,我这边去二手车市场代开了,这个账该怎么处理
预计负债会影响所得税纳税调整吗?
公司有一批货涉及出口退税需要注意什么
咨询一下,我们公司收到同一家公司开的服务费和贷款利息,利息是普票,服务费是专票,现在税务局后台发信息说疑似贷款利息抵扣,让把去年没转出的进项税转出重新申报,问题是抵扣的是服务费,不是利息,现在应该怎么处理比较好?
不需要考虑日期吗?
8月31,该企业因急需资金周转,将上述乙公司交来经其开户银行承兑到其开户银行贴现,贴现年利率为9%,贴现期按实际天数(”算头不算尾”或”算尾不算头”)计算。此项票据贴现不附追索权,贴现得款收存银行会计分录
在多家申报收入,年收入没有12万,只有8万多,申报的个税需要补交的有512,可以选择免申报无需缴纳吗?
老师,你好我们之前的注册资金是100w,并且已经实缴到账印花税还没缴,但现在想增资到500w是把之前已经实缴的100万的印花税缴了再增值,还是不缴印花税就直接增值
小微企业所得税政策和研发费用加计扣除是不是同时享受还是只能享受其中一个
您好,可以叠加享受的。