你好,贴息计入财务费用
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师好,我想咨询一下,我们六月底收到客户的建信融通的承兑,钱没进公户也没进一般户,是在建信融通的官网上注册的企业信息。这种情况下怎么做账呀
老师,我想问下我们并没有收到客户的承兑,但是我们领导的报销里面有一笔款是承兑贴息1800元,那这1800元怎么做账比较好,
想问一下,就是我们有一批承兑到期从我们账户上多扣钱了,银行那边说是因为当天承兑到期没有自动扣款存单里面的钱,造成扣款没有成功,所以就逾期有罚息了,想问下多扣的钱怎么做账?
老师您好,想问下午们收到客户15050货款,但是其中有50元配件是没票的,我想把50摊到机器成本里面,但是客户不同意,客户让少开50,再开一个收据,那这样我们账上就有50未开,我应该怎么样把账作平呢
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)