同学您好 1、 借 生产成本 590*(1%2B13%)*70%=466.69 管理费用 590*(1%2B13%)*30%=200.01 贷 应付职工薪酬 666.7 2、 借 应付职工薪酬 666.7 贷 主营业务收入 590 应交税费——应交增殖税(销项税额)76.7 借 主营业务成本 200 贷 库存商品 200 3、 借 管理费用 36 贷 应付职工薪酬 36 借 应付职工薪酬36 贷 银行存款 36
芒果公司为一家生产电冰箱的企业,2021年8月,公司以其生产成本为4000元的洗衣机作为春节福利发放给公司职工。该型号洗衣机的售价为每台5000元,乙公司适用的增值税税率为13%;假定150名职工中130名为直接参加生产的职工,20名为总部管理人员。芒果公司的账务处理如下:(1)公司决定发放非货币性福利时:(2)实际发放非货币性福利时:
华能公司本年度5月份共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品月饼作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产车间生产工人,20%为从事企业行政管理工作人员,10%为从事无形资产研发人员(费用化支出)。月饼总价款20万元,总成本15万元,增值税率13%。业务二:将企业拥有产权的一栋宿舍楼提免费提供给部分行政管理人员使用,房屋原价1440万元,预计使用40年,预计净残值率为零,采用年限平均法计提折旧。业务三:为2名企业高管各免费提供一栋别墅,每栋别墅年租金12万元。要求:根据业务一编制确非货币性福利舰长务处理;根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;根据业务二编制确认非货币性福利长务处理;根据业务二编制计提房屋折旧账务处理;根据业务三编制确认非货币性福利务处理
艺术时间股份有限公司本月共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品艺术时间茉莉作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产工人,30%为企业行政管理部门职工。茉莉总价款590元,总成本为200元,增值税率13%。业务二:为3名企业高管各提供一栋别墅无偿使用,每栋别墅月租金12万元。(本题12分,会计分录金额以万元为单位表示。)要求:(1)根据业务一编制确认非货币性福利账务处理;(2)根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;(3)根据业务三编制确认非货币性福利账务处理。
艺术时间股份有限公司本月共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品艺术时间茉莉作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产工人,30%为企业行政管理部门职工。茉莉总价款590元,总成本为200元,增值税率13%。业务二:为3名企业高管各提供一栋别墅无偿使用,每栋别墅月租金12万元。(本题12分,会计分录金额以万元为单位表示。)要求:(1)根据业务一编制确认非货币性福利账务处理;(2)根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;(3)根据业务三编制确认非货币性福利账务处理。
3.昌达公司是一家电器制造业企业,适用的增值税税率为 13%。该公司共有职工 560名,其 中直接生产工人 500 名,总部管理人员 60 名。2021年4 月6日,公司决定以其生产的产品 作为节日福利发放给每名职工。每台产品的售价为1万元、单位生产成本为 0.8 万元,己开 具了增值税专用发票。《单位:万元)~ (1)分别计算生产工人、管理人员的职工薪酬:• (2〕编制计提非货币性福利的分录,~ e (3)编制发放非货币性福利的分录。!
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?