您好 借:生产成本-甲 18000 借:生产成本-乙 22000 借:制造费用 2600 借:管理费用 3400 借:销售费用 14000 贷:应付职工薪酬 60000
分配本月职工工资60000元,其中车间生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资32000元,车间管理人员工资2500元,行政管理人员工资5500元。
分配本月职工工资60000元,其中车间生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资32000元,车间管理人员工资2500元,行政管理人员工资5500元。
16日,分配本月职工工资60000元,其中甲产品生产工人工资18000元,乙产品工人工资22000元,车间管理人员工资2600元,行政管理人员工资3400元,销售部门人员工资14000元。
月末分配工资费用,其中:A产品生产工人工资26000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元,销售部门人员工资11000元。
月末分配工资费用,其中:A产品生产工人工资26000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元,销售部门人员工资11000元。
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧