你好,这个具体的是什么业务的?怎么会是负数?
你好,请问公司去年管理费用暂估有-40000,现在做汇算清缴,应该如何来处理呢?谢谢。
学堂老师,去年暂估的费用没有收到发票已在汇算清缴报表里做税前调增,那账务里一直还挂着管理费用-暂估费用,应该如何账务调整呢?谢谢老师
老师,请问去年我暂估了一批费用,票来不了了,我今年做汇算清缴时把他调增,那我的帐该如何处理
您好老师,请教一个问题,就是去年暂估的费用,没有收到发票,汇算清缴调增了,请问怎么账务处理,怎么把预估的费用冲掉,因为已经在汇算的时候调增了,谢谢!
老师,我们去年年底暂估员工的报销费用,借:管理费用35000,现在收到了员工的发票,现在是如何账务处理?需要冲销该暂估么?汇算清缴如何申报?