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老师,公司被查出去年异常凭证,要做进项税额转出,缴纳增值税,成本转出缴纳所得税,怎么做会计分录呢

2022-05-25 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 15:56

 你好; 你是什么准则的;   你之前科目做了那些; 我好判断转出分录  和 缴纳分录    

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快账用户7956 追问 2022-05-25 16:00

借:库存商品,进项税,贷,银行存款

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快账用户7956 追问 2022-05-25 16:01

结转成本,借主营业务成本,贷库存商品

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齐红老师 解答 2022-05-25 16:04

 你好;  借库存商品贷进项税转出 ;然后  做          借进项税转出贷应交税费-应交增值税 -转出未交增值税;   借    应交税费-应交增值税 -转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税;   缴纳 :借    应交税费-未交增值税;  应交税费 - 应交企业所得税 贷  银行存款;  补计提:借   以前年度损益调整贷   应交税费 - 应交企业所得税  ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整    

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快账用户7956 追问 2022-05-25 16:11

为什么是借库存商品呢

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齐红老师 解答 2022-05-25 16:13

 你好; 先转出呀 ; 你这个不转出    增加你的库存商品 ; 你进项税 才能计入  库存商品成本去 哦 ; 不是不让你抵扣了吗    

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快账用户7956 追问 2022-05-25 16:37

那我补交的企业所得税,进项税转入成本,也是要补企业所得税,是吧,就相当于之前给我开的是普票一样,是吧

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齐红老师 解答 2022-05-25 16:40

 你好; 是的。       最终 就是相当于是普票给你了。    价税合计入成本 去 ; 是的   

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 你好; 你是什么准则的;   你之前科目做了那些; 我好判断转出分录  和 缴纳分录    
2022-05-25
学员你好,借:营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项税转出 主营业务成本等
2021-12-11
你好    借以前年度损益调整贷  应交税费-应交企业所得税 缴纳:借    应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 结转余额到利润分配-未分配利润去  2.     你跨年的话不能直接做成本的。还是要走以前年度损益调整转出的  
2021-05-27
您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
转出进项税额的会计分录: 借:以前年度盈余调整 贷:进项税额转出 重新转入进项税额的会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:以前年度盈余调整
2023-12-04
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