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1.2021年3月10日,A公司赊销给B公司一批商品,价款为500000元,A公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,以银行存款支付代垫运费10000元。3月20日收到B公司支付的全部款项。(1)编制A公司赊销商品时的会计分录;(2)编制A公司收到款项时的会计分录。

2022-05-24 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 19:43

你好 (1)编制A公司赊销商品时的会计分录 借:应收账款 500000*1.13%2B10000 , 贷:主营业务收入500000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)500000*13% 银行存款 10000 (2)编制A公司收到款项时的会计分录 借:银行存款500000*1.13%2B10000 , 贷:应收账款 500000*1.13%2B10000 

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快账用户g3qf 追问 2022-05-24 19:45

2.2021年6月5日,M公司为向N公司购买生产紧缺的材料一批,按照合同约定向N公司预付货款80000元。6月15日M公司从N公司采购材料4000千克,价款总额为200000元,增值税税额为26000元。除预付款外剩余款项暂欠。7月10日,M公司以银行存款146000元补付所欠N公司。(1)编制M公司6月5日预付货款时的会计分录;(2)编制M公司6月15日从N公司购入材料时的会计分录;(3)编制M公司7月10日补付剩余款项时的会计分录。

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齐红老师 解答 2022-05-24 19:46

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你好 (1)编制A公司赊销商品时的会计分录 借:应收账款 500000*1.13%2B10000 , 贷:主营业务收入500000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)500000*13% 银行存款 10000 (2)编制A公司收到款项时的会计分录 借:银行存款500000*1.13%2B10000 , 贷:应收账款 500000*1.13%2B10000 
2022-05-24
[练习1]甲公司于采用托收承付方式销售产品-批给乙公司,价款为10000元,增值税率为13%另以现金支付代垫运费300元,商品发出,当日己办妥托收手续。甲公司编制的会计分录为? 借,应收账款113300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费——应增(销项)1300 贷,银行存款300 [练习2] A公司于4月1日销售产品批给B公司,价款为20000元,增值税2600元。A公司为了鼓励客户早日付款在销货合同规定了现金折扣条件: 2/10、N/30元假定计算现金折扣不考虑增值税。(1)A公司于4月1日销售实现时应编制的会计分录为? (2)如果B公司于4月10日支付价款时会计分录为? 借,应收账款22600 贷,主营业务收入20000 贷,应交税费——应增(销)2600 借,银行存款22600-20000×10% 借,财务费用20000×10% 贷,应收账款22600 [练习3] A公司于3月18日销售产品批给C公司,按价自表上的价格计算。其售价100000元由于销售量达到一定的批量,给予10%的商业折扣。该商品的适用税率为13% (1) A公司于3月18日销售实现时,应编制的会计分录为(2) A公司到期收回价款时会计分录为: 时间不够了,您在说句话
2021-03-28
同学你好参考以下看看, 1.借:应收账款 - A 公司 30.51 贷:主营业务收入 27 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 3.51
2024-10-16
同学你好 1; 借,应收票据12000加12000*13% 贷,主营业务收入12000 贷,应交税费一应增一销项12000*13% 2 借,应收票据15000 贷,应收账款15000 3 借,应收账款15820 贷,应收票据15820 4 借,原材料100 借,应交税费一应增一进项13 贷,应收票据113
2022-03-24
 您好,会计分录如下 1、借:应收账款22600;  贷:主营业务收入20000  贷:应交增值税-销项2600 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 2、收到货款 借:银行存款22148 借:财务费用452 贷:应收账款22600 3、销售商品给C,因题目未明确是否含税,老师按含税解答 借:应收账款17000 贷:主营业务收入15044.25 贷:应交增值税-销项1955.75
2021-10-15
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