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老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢

2022-05-24 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 15:43

按系统的金额申报 差额做分录调整

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快账用户6809 追问 2022-05-24 15:46

怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:56

同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

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快账用户6809 追问 2022-05-24 16:04

我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-05-24 16:13

同学你好 这个就不用销项税额

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职称:注册会计师,税务师

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