你好不太可以啊,正常要重分类的,或者是你自己手手工调整凭证。
会计报表没有把应付账款应收账款重分类到预收预付,填写往来账清查表上报时,应收显示负数也OK吗
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
重分类资产,是一些小企业未设预收账款和预付账款!就用应收的负数表示预收、应付的负数表示预付,但在计算资产总数的时候,应该把资产的负数调出、再把负债的负数加上,也就是总资产+负数资产的绝对值+负债负数的绝对值什么意思
请教老师,财务报表重分类是不是报表里有负数的才分类,不是负数的即使往来明细里有负数也不需要重分类这个科目?比如报表里应收账款期末是—750000,应付账款期末是800000,其往来明细里有贷方1000000,借方200000,这个应付账款在报表里不需要重分类,只需要把应收账款重分类,是这样吗?
我们2023年审计,审计把应收账款,预收账款,应付账款,预付账款重分类了,那我的报表需要修改吗?
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
收回后连续生产应税消费品,委托方和受托方会计分录分别是?
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?
应收票据是冲应收账款是吧,分录怎么写的呢
内蒙古事业单位 1.新增加人员是点年度缴费工资申报还是月度缴费工资申报。 2.在社保网厅加入新人以后先在职工参保信息管理点本月跟新数据还是现在在缴费工资申报里里先点缴费工资申报
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
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但是要以2021年12月31日为基准数,当时没有调整,现在我填写这些资产清查表怎么调整呢?
还是直接填写负数算了
你直接人为的干预一下,直接填成正数就可以,就是你自己直接在纸上调整一下,直接填。