不用确认收入的,这个在年底能确认的收入吗?如果能的话,可以的做到预收账款。
老师,请问一下我们签订了一份销售合同,分四次给我们款项,第一次收到预收款,我们给对方开了发票,请问老师开发票就要确认收入,结转成本吗?我们生产大型机器的,要一年才能完工,请问收到款,开发票的会计分录
我们有一个收入,没有合同,只给对方开了发票,钱没有到账,请问能确认收入吗
老师,老师,我们预售了一笔款,同时也给对方开了发票了?但是还没开始生产了,请问我们给对方开票的时候确认收入吗?
老师,请问一下我们签订了一份维修服务合同,也给对方开票了,请问什么时候确认收入,相关的成本包括那些了。
老师,请问一下,我们签订合同还没开始生产了,就给对方开了20%专用发票,请问开具发票用确认收入吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,给个准确的回复,开了发票还没生产用不用确认收入
你好 不需要确认收入