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老师,你好,我们公司收到客户服务费,之前打货款给我们时已经支付给我们了,现在我们开发票给对方,我要如何做分录入账

2022-05-24 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 10:39

以前做款 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用-服务费 贷:预付账款

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快账用户7599 追问 2022-05-24 10:48

是我们开票给对方,对方付款给我们

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快账用户7599 追问 2022-05-24 10:49

应该是应收账款和其他业务收入吧

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:52

以前做款 借:银行存款 贷:预收账款 开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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以前做款 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用-服务费 贷:预付账款
2022-05-24
您好,借:银行存款 100 贷:其他应付款 80 主营业务收入20 支付时 借:其他应付款 80 贷:银行存款80
2024-06-06
同学你好 你们计入营业外支出 汇算清缴调增
2022-11-30
您好,收到
借:库存商品
贷:银行存款
送人
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费
2024-12-20
您好,第一种,借:预付账款 贷:银行存款 第二种 借:银行存款 贷:预收账款
2020-12-09
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