你好,同学是按顺序填表了吗?
老师,您好,汇算清缴业务宣传费限额扣除的基数填不上是怎么回事呀
@苏老师,帮我看下,为啥业务宣传费的限额扣除的基数填不了数字呀
老师,汇算清缴广告费和业务宣传费调整表中,本年计算扣除限额的基数怎么填写?
老师,怎么计算广告费和业务宣传费的本年计算扣除限额的基数?
老师,所得税汇算里广告费和业务宣传费的本年计算扣除限额的基数是?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
顺序应该是先填分表再最终提交A10000表的吧
你好,是的,是这样的。进入时有提示的。
我就是这样填的,限额的扣除基数填不了
你好,就是上面这样提示的吗?
您看下,我现在是卡在了5060这个表,填完这个再填5000的表,再填6000的,最后填年度申报表,是这样的吧
是的,就是上面那个提示
你好,同学的一般企业收入明细表也填了吗?
我选的是小微企业,这个表是免填的
你好,正常需要把这个表填了才可以的,不填这个表的话老师还真不清楚,具体同学可以打下税务电话咨询下。