同学您好, 1、(1)收到“财政授权支付到账通知书”时, 财务会计分录: 借:零余额账户用款额度 800000 贷:财政拨款收入 800000 预算会计分录: 借:资金结存—零余额账户用款额度 800000 贷:财政拨款预算收入 800000 (2)年末, 财务会计分录: 借:财政应返还额度 158000 贷:零余额账户用款额度 158000 预算会计分录: 借:资金结存—财政应返还额度 158000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 158000 2、(1)2019年8月10日,财务会计分录, 借:银行存款 180000 贷:应缴财政款 180000 无预算会计分录, (2)2019年8月15日, 财务会计分录, 借:应缴财政款 180000 贷:银行存款 180000 无预算会计分录, (3)2019年9月15日, 财务会计分录: 借:银行存款 140000 贷:事业收入 140000 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 140000 贷:事业预算收入 140000
目的:练习财政直接支付和财政授权支付方式下零余额账户用款额度、财政应返还额度的核算。资料:1.某事业单位收到代理银行转来的财政授权支付到账通知书,财政部门向单位零余额账户下达授权支付用款额度600000元。装:逍2.年末,某事业单位代理银行提供的对账单,注销了零余额账户用款额度80000该设本年度财政授权支付预算指标数大于财政授权支付额度下达数120000元,本年度财政音月20接支付预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额70000元。3.下年度年初,该事业单位收到代理银行提供的上述额度恢复到账通知书;收到駄支付政部门批复的上述上年未下达的零余额账户用款额度。款结4.事业单位以财政直接方式(上年直接支付)支付业务部门的委托业务賣款260000元,支付行政管理部门的资料印刷费3000元。决算要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
县房管局收到“财政授权支付额度到账通知书”,通知显示单位存有800000元的零余额账户用款额度。年末,县房管局尚有158000元预算内的财政授权支付额度结余。请分别编制财务会计及预算会计的分录 2、2019年8月10日某园林事业单位取得一项应上缴财政专户管理的事业收入,共计180000元,款项已存入银行。同月15日向财政专户上缴这笔事业收入。2019年9月5日,园林事业单位收到从财政专户返还的事业收入,共记140000元。请分别编制2019.8.10、2019.8.15及2019.9.15财务会计及预算会计的分录
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
【资料】某事业单位某年5月发生以下经济业务:收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。分别编制财务会计和预算会计下的相应分录。
(1)收到“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费520000元用于购买固定资产,固定资产已经验收入库。(2)收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得霉余额账户用款额度740000元。(3)收到上级主管单位技入的经费拨款50000元,款项存入银行。(4)开展专业业务活动取得事业收入8300000元,款项存入银行。该款项应上缴财政专户管理。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
老师请问我3月有盈利1万,但3月未分配利润是-2万,是否企业所得税是不用交的吗
新成立公司账目很乱,3月份从对公提取备用金,我可以拿1月份和二月份的成本票可以抵冲备用金购买的东西开发票吗
老师,如果企业库存不足了,还预开了发票给客户,这种情况下,怎么暂估库存呀
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星期六中午,阳光明媚,爸爸带着我去了乡下的奶奶家,我们走在弯弯的田埂上,听到了小鸟在树上叽叽喳喳的唱着歌,看到河边长满了青青的绿草,田间盛开着金灿灿的油菜花,啊,春天颜色真是五彩缤纷的。我心里装着开心回家了,踏青的感觉真好!老师,帮忙改下
老师,我们公司是劳务公司,我们公司也销售材料,现在有一个项目,给甲方开了80万的劳务费,20万的材料销售发票,现在库存商品里有20万的库存都是供给甲方的材料,这个怎么入成本
老师你好,小规模纳税人季度不超30万免征增值税,做账要进未交增值税,账上一直显示未交增值税,怎么才能做平了?